Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 151376 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE PAREDES E DIVISÓRIAS PARA O SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. | ALFATORRE SERVIÇOS DE SOLDAS E MONTAGENS LTDA | 18.286.014/0001-89 | | 29/02/2024 | 6 | | 7.830,00 | 0,00 | 7.830,00 |
2024 | 151409 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL DO SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. | CONSTRUTORA LORENVALE LTDA | 02.647.249/0001-19 | | 28/02/2024 | 6 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 151928 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE SANDUICHES 120G PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DESTA UNIDADE. | F. P. QUINTANILHA TAUBATÉ | 03.099.599/0001-50 | | 29/02/2024 | 6 | | 11.540,00 | 0,00 | 10.989,75 |
2024 | 152198 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO | CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA | 62.978.978/0001-80 | | 29/02/2024 | 1 | | 760,64 | 0,00 | 760,64 |
2024 | 152200 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO | HIDROPORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69.216.554/0001-27 | | 29/02/2024 | 1 | | 2.879,60 | 0,00 | 2.879,60 |
2024 | 152199 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO | EFICIENCIA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 45.950.836/0001-95 | | 29/02/2024 | 1 | | 4.486,50 | 0,00 | 4.486,50 |
2024 | 152204 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DE PISOS EXTERNOS - ÁREA TÉCNICA DO CHILLER | DOVALE SOLUÇÕES EM MANUTENÇÕES LTDA | 26.967.865/0001-15 | | 29/02/2024 | 1 | | 24.983,00 | 0,00 | 24.983,00 |
2024 | 152205 | DISPENSA | INTERPRETE EM LIBRAS - BATE PAPO PRETAS PALAVRAS - A CORAGEM DE CONTAR NOSSAS HISTORIAS | IBT LIBRAS LTDA | 26.995.501/0001-49 | | 29/02/2024 | 1 | | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
2024 | 152317 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, GRELHAS PARA PISO DA UO. | HIDROPORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69.216.554/0001-27 | | 01/03/2024 | 6 | | 8.976,00 | 0,00 | 8.976,00 |
2024 | 152462 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO E PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS | DOVALE SOLUÇÕES EM MANUTENÇÕES LTDA | 26.967.865/0001-15 | | 01/03/2024 | 1 | | 17.890,00 | 0,00 | 17.890,00 |
2024 | 152452 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DAS PINGADEIRAS DE GRANITO LOCALIZADAS NA ÁREA DAS DUCHAS DO SOLÁRIO DA UO. | DOVALE SOLUÇÕES EM MANUTENÇÕES LTDA | 26.967.865/0001-15 | | 01/03/2024 | 6 | | 8.985,00 | 0,00 | 8.985,00 |
2024 | 152460 | DISPENSA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SPDA | BELTIS SERVICE BRASIL LTDA | 09.116.592/0001-86 | | 01/03/2024 | 1 | | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 |
2024 | 152525 | DISPENSA | ATIVIDADE: INTRODUÇÃO À ACROBACIA AÉREA E AO MALABARISMO, NO DIA 02/03/2024, 10.1 ARTIGO 12 INCISO XI, CNPJ: 14.063.391/0001-06 | FERNANDO BASSETTO VASQUES LTDA | 14.063.391/0001-06 | | 01/03/2024 | 1 | | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
2024 | 152799 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÓ PARA SORVETE A BASE DE IOGURTE, PARA REPOSIÇÃO DO SALDO DESTE ALMOXARIFADO. SC 6960-02/2024. | ALIBRA INGREDIENTES LTDA | 03.645.657/0001-02 | | 05/03/2024 | 6 | | 7.245,00 | 0,00 | 7.245,00 |
2024 | 154282 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA ATENDIMENTO AOS EMPREGADOS DA UNIDADE. | SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI | 26.588.821/0001-84 | | 07/03/2024 | 6 | | 7.976,80 | 0,00 | 7.921,80 |
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