Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2022 | 43703 | PREGÃO | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E TOALHAS DE BANHO DAS EQUIPES DO PROGRAMA MESA BRASIL PARA DIVERSAS UNIDADESSERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E TOALHAS DE BANHO DAS EQUIPES DO PROGRAMA MESA BRASIL PARA DIVERSAS UNIDADES | LAVANDERIA ANTARES LTDA | 09.398.861/0001-44 | | 28/02/2023 | 60 | | 115.920,00 | 0,00 | 15.002,80 |
2022 | 43705 | PREGÃO | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E TOALHAS DE BANHO DAS EQUIPES DO PROGRAMA MESA BRASIL PARA DIVERSAS UNIDADESSERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES E TOALHAS DE BANHO DAS EQUIPES DO PROGRAMA MESA BRASIL PARA DIVERSAS UNIDADES | LAVANDERIA ANTARES LTDA | 09.398.861/0001-44 | | 28/02/2023 | 60 | | 153.660,00 | 0,00 | 31.360,34 |
2022 | 43606 | PREGÃO | ARROZ E FEIJAO | R. SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA. | 11.719.071/0001-65 | | 17/02/2023 | 12 | | 1.676.826,50 | 0,00 | 105.344,93 |
2022 | 43774 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GRÁFICAS, PARA DIVERSAS UNIDADES | CAMACORP - VISÃO GRÁFICA LTDA | 19.721.291/0001-35 | | 14/02/2023 | 12 | | 51.000,00 | 0,00 | 31.250,00 |
2022 | 43723 | PREGÃO | SERVIÇOS DE OBTENÇÃO E GESTÃO DE MAILING JORNALÍSTICO E DISTRIBUIÇÃO DE RELEASES | IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA | 32.271.161/0001-06 | | 17/02/2023 | 36 | | 531.000,00 | 0,00 | 309.750,00 |
2022 | 43906 | PREGÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE DE CARGAS REFRIGERADAS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MESA BRASIL DA UNIDADE CAMPINAS | VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 35.054.989/0001-09 | | 28/02/2023 | 12 | | 216.060,00 | 0,00 | 174.857,67 |
2022 | 42936 | PREGÃO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESC | NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA - ME | 10.555.875/0001-03 | | 26/01/2023 | 12 | | 31.120,00 | 0,00 | 31.120,00 |
2021 | 27408 | DISPENSA | SERVIÇOS PARA REVISÃO E REEMISSÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÕES PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO TEATRO DA FUTURA UNIDADE SESC TAUBATÉ | INFRAESTRUTURA ENGENHARIA S/S | 04.894.769/0001-51 | | 01/09/2021 | 24 | | 32.500,00 | 0,00 | 27.520,00 |
2021 | 27413 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTROLE DE FLUXO DE VEÍCULOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA INSTALAÇÃO DO CEDEI | MK ENGENHARIA EIRELI | 55.232.870/0001-88 | | 08/09/2021 | 24 | | 19.400,00 | 0,00 | 18.662,38 |
2021 | 27464 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DA FUTURA UNIDADE FRANCA | KB ENGENHARIA LTDA | 00.133.429/0001-57 | | 13/09/2021 | 12 | | 53.340,00 | 0,00 | 50.564,51 |
2021 | 27529 | DISPENSA | CADASTRAMENTO, CORREÇÃO, INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DE ISRCS - INTERNATIONAL STANDARD RECORDING CODE, CÓDIGO INTERNACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE FONOGRAMAS CONFORME DEMANDA DO SELO SESC, SESC DIGITAL E SESC TV. | VAGNER ROGÉRIO CECOTTI - ME | 18.992.518/0001-14 | | 17/09/2021 | 48 | | 40.400,00 | 0,00 | 5.559,20 |
2021 | 27733 | DISPENSA | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS GERAIS DURANTE AS OBRAS DA FUTURA UNIDADE DO SESC PARQUE DOM PEDRO II | RAFAEL DE O. SILVA TOPOGRAFIA - ME | 13.128.927/0001-53 | | 27/10/2021 | 12 | 41 | 22.800,00 | 0,00 | 21.757,03 |
2021 | 27804 | DISPENSA | CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DO CONCRETO ESPECIFICADO PARA AS PISCINAS E COBERTURAS DA FUTURA UNIDADE DO SESC PARQUE DOM PEDRO II. | PHD ENGENHARIA LTDA | 11.679.406/0001-69 | | 09/11/2021 | 12 | 41 | 52.600,00 | 0,00 | 53.281,12 |
2021 | 28089 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE COZINHA, AS BUILT, HORAS TÉCNICAS PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA UNIDADE SÃO MIGUEL PAULISTA | NUCLEORA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL LTDA | 65.978.504/0001-26 | | 25/11/2021 | 60 | | 81.360,00 | 0,00 | 71.223,03 |
2021 | 28097 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES, REBAIXAMENTO, AS BUILT, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA A FUTURA UNIDADE SÃO MIGUEL PAULISTA | INFRAESTRUTURA ENGENHARIA S/S | 04.894.769/0001-51 | | 25/11/2021 | 63 | | 110.600,00 | 0,00 | 86.995,31 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP