Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2018 | 21804 | PREGÃO | SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA O SESC SOROCABA | FLAMA SEGURANÇA LTDA | 04.990.553/0001-90 | | 03/04/2019 | 60 | | 7.568.077,27 | 0,00 | 3.340.841,27 |
2018 | 21802 | PREGÃO | SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | FLAMA SEGURANÇA LTDA | 04.990.553/0001-90 | | 03/04/2019 | 60 | | 4.820.031,75 | 0,00 | 2.754.039,31 |
2018 | 21292 | PREGÃO | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA - GMF - PROGRAMA DE GINÁSTICA MULTIFUNCIONAL | JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 09.197.394/0001-94 | | 13/03/2019 | 60 | | 655,00 | 3.182.214,59 | 2.251.518,21 |
2018 | 19208 | PREGÃO | AGENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÁXI - DIVERSAS UNIDADES | COOPERATIVA UNIÃO DE SERVIÇOS DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DE SÃO PAULO | 59.558.411/0001-40 | | 23/05/2018 | 60 | | 27.750.000,00 | 48.562.500,00 | 43.785.317,89 |
2018 | 19542 | PREGÃO | MANUTENÇÃO ÁREAS VERDES | GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME | 12.513.284/0001-07 | | 19/06/2018 | 60 | | 600.000,00 | 1.009.677,64 | 922.854,88 |
2018 | 19730 | PREGÃO | SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA A ADMIISTRAÇÃO CENTRAL DO SESC SP. | VIVA LOG ENTREGAS EIRELI - EPP | 11.720.561/0001-81 | | 13/08/2018 | 60 | | 1.615.200,00 | 2.719.919,40 | 2.451.007,25 |
2018 | 20445 | PREGÃO | SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES COLETIVOS | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. | 02.102.498/0001-29 | | 01/10/2018 | 60 | | 19.200.000,00 | 32.000.000,00 | 31.091.649,06 |
2018 | 20317 | PREGÃO | SERVIÇOS DE FÁBRICA DE SOFTWARE - BANCO DE HORAS | REDSPARK TECHNOLOGY LTDA | 15.533.871/0001-48 | | 21/11/2018 | 60 | | 10.963.300,00 | 14.211.150,00 | 14.707.061,81 |
2018 | 20485 | PREGÃO | SERVIÇOS DE FÁBRICA DE SOFTWARE - BANCO DE HORAS | REDSPARK TECHNOLOGY LTDA | 15.533.871/0001-48 | | 21/11/2018 | 60 | | 3.836.000,00 | 0,00 | 2.513.436,95 |
2018 | 21064 | PREGÃO | SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLÓGICOS, FÍSICO ESPORTIVOS E EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE GUARULHOS | CNSM - COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIÇOS MÉDICOS | 07.327.054/0001-05 | | 24/04/2019 | 60 | | 2.460.876,00 | 0,00 | 1.983.122,67 |
2018 | 20699 | PREGÃO | SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL, EM CARÁTER EVENTUAL, EM ATENDIMENTO À UNIDADE SÃO CARLOS. | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 50.400.407/0001-84 | | 23/11/2018 | 60 | | 174.000,00 | 0,00 | 127.410,62 |
2018 | 20647 | PREGÃO | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E UNIDADE ARARAQUARA | SAMHI SANEAMENTO MÃO-DE-OBRA E HIGIENIZAÇÃO LTDA | 03.206.234/0001-88 | | 21/11/2018 | 60 | | 4.911.122,40 | 5.451.321,83 | 5.395.342,40 |
2018 | 20648 | PREGÃO | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E UNIDADE ARARAQUARA | SAMHI SANEAMENTO MÃO-DE-OBRA E HIGIENIZAÇÃO LTDA | 03.206.234/0001-88 | | 21/11/2018 | 60 | | 6.624.527,40 | 6.863.193,08 | 6.889.657,67 |
2018 | 21099 | PREGÃO | CESSÃO DE USO DE SEGMENTO ESPACIAL EM SATELITE GEOESTACIONÁRIO PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DO SESC TV | EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA | 09.132.659/0001-76 | | 02/01/2019 | 60 | | 3.000.000,00 | 4.584.987,41 | 3.480.793,95 |
2018 | 20711 | PREGÃO | SERVIÇOS DE CONTAGEM DO PÚBLICO FREQUENTADOR DO SESC. | SD CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S/A | 20.382.421/0001-31 | | 30/11/2018 | 60 | | 34.200,00 | 25.650,00 | 30.528,47 |
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