Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 201864 | DISPENSA | TREINAMENTO COM O TEMA ¿É POSSÍVEL SEPARAR CULTURA E NATUREZA? PERSPECTIVAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL¿, EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ¿ GEDEP | MARTHA MARANDINO | | PESSOA FÍSICA | 29/08/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 201877 | DISPENSA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ÁREA DE MEDICINA ASSISTENCIAL, REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO JUNTO À UNIMED FESP (UNIDADES DO INTERIOR), EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS - GEAP | SBG CONSULTORIA DE BENEFICIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 30.519.331/0001-01 | | 02/09/2024 | 3 | | 7.167,38 | 0,00 | 7.167,38 |
2024 | 201836 | DISPENSA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGIÂNCIA PATRIMONIAL PARA A FUTURA UNIDADE RIBEIRÃO PRETO | TEIXEIRA & CALADO SEGURANÇA LTDA | 14.071.312/0001-09 | | 05/09/2024 | 6 | | 623.372,11 | 0,00 | 216.448,65 |
2024 | 201885 | DISPENSA | ARMÁRIO CORTA FOGO | INOVA DISTRIBUIDORA DE EPI S PLASTICOS E BORRACHAS LTDA | 39.309.437/0001-47 | | 27/08/2024 | 2 | | 4.743,00 | 0,00 | 4.743,00 |
2024 | 202152 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DOS CARTÕES DE VISITA, PARA USO PELA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICO-SOCIAL - SRA. ROSANA PAULO DA CUNHA. | P+ DIGITAL LTDA | 31.733.638/0001-65 | | 09/09/2024 | 2 | | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |
2024 | 202357 | DISPENSA | MESAS REUNIÃO RETANGULARES | AVG COMERCIAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 05.970.030/0001-44 | | 30/08/2024 | 2 | | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 |
2024 | 202303 | DISPENSA | TERMOVISOR PROFISSIONAL | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 71.449.201/0001-19 | | 02/09/2024 | 2 | | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
2024 | 203222 | DISPENSA | MESA LISA | A. INOX COMERCIO LTDA. | 53.595.380/0001-10 | | 09/09/2024 | 3 | | 1.781,53 | 0,00 | 1.781,53 |
2024 | 203651 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS LEGAIS E CONDUÇÃO DO PROCESSO NA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREA PARA O SESC MOGI DAS CRUZES | MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 11.921.585/0001-07 | | 16/09/2024 | 4 | | 22.400,00 | 0,00 | 6.090,00 |
2024 | 205459 | DISPENSA | REVISÃO DO PROJETO LEGAL E APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS PARA USO E OCUPAÇÃO DOS PAVIMENTOS REFORMADOS 9°, 10º, 11º E SUBSOLOS DA UNIDADE FLORÊNCIO DE ABREU | GR ENGEPOINT PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. EPP | 11.688.359/0001-10 | | 03/10/2024 | 5 | | 17.000,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2024 | 203722 | DISPENSA | DESODORIZADORES DE AMBIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | 06.317.832/0001-12 | | 09/09/2024 | 1 | | 3.501,60 | 0,00 | 3.501,60 |
2024 | 203745 | DISPENSA | PORTA CRACHÁS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AXIONPLAST ARTEFATOS DE PLÁSTICO LTDA | 07.076.903/0001-03 | | 09/09/2024 | 1 | | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 |
2024 | 204890 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXTERNA/TURISMO PARA A FUTURA UNIDADE FRANCA | GARAGE PLAN ARQUITETURA LTDA | 20.542.101/0001-00 | | 16/09/2024 | 2 | | 21.500,00 | 0,00 | 11.825,00 |
2024 | 204507 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE VESTU·RIO LINHA SOCIAL MASCULINA | ANDRIELLO S A INDUSTRIA E COMERCIO | 61.508.727/0011-40 | | 10/09/2024 | 1 | | 43.948,00 | 0,00 | 43.948,00 |
2024 | 204740 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, JOGOS PEDAGÓGICOS E ITENS LÚDICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SESC CEDEI. | AZUL E ROSA BRINQUEDOS EDUCATIVOS E CRIATIVOS LTDA | 08.462.416/0001-33 | | 06/09/2024 | 3 | | 32.913,10 | 0,00 | 32.913,10 |
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