Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 230912 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS ITENS DE TEATRO. | LOJAS ITE BEBE LTDA | 39.311.408/0001-10 | | 10/12/2024 | 1 | | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
2024 | 231406 | DISPENSA | ARTE AUTORAL: EXPERIMENTANDO A LIVRE CRIAÇÃO | PAULO BORDHIN.ARTE LTDA | 16.977.798/0001-66 | | 08/12/2024 | 1 | | 8.030,00 | 0,00 | 8.030,00 |
2024 | 207142 | DISPENSA | 9.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SC 0887 | ROTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA | 39.590.352/0001-80 | | 09/10/2024 | 1 | | 6.199,50 | 0,00 | 6.199,50 |
2024 | 208516 | DISPENSA | 13.5B CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA | SC 0170 | ATITUDE EMPREENDIMENTOS EM SERVICOS LTDA | 04.328.924/0001-72 | | 09/10/2024 | 1 | | 7.375,00 | 0,00 | 7.375,00 |
2024 | 211310 | DISPENSA | 13.5B CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE | T. A. DIAS DA SILVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 29.520.750/0001-76 | | 09/10/2024 | 1 | | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
2024 | 216428 | DISPENSA | 11.1 ESPELHOS PARA OS CAMARINS DA UNIDADE DO SESC FRANCA. SC 3970-10/2024. | NOVA VIDRACARIA INTERNACIONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 23.851.683/0001-96 | | 23/10/2024 | 1 | | 19.728,00 | 0,00 | 19.728,00 |
2024 | 217749 | DISPENSA | FERTILIZANTE ORGANICO | SP FLORESTAL AGROCOMERCIAL LTDA | 04.691.845/0001-21 | | 01/11/2024 | 1 | | 14.880,00 | 0,00 | 14.880,00 |
2024 | 217842 | DISPENSA | 11.1 - COFRE ELETRÔNICO | INCOMES INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP | 02.672.546/0001-14 | | 23/10/2024 | 1 | | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 |
2024 | 218671 | DISPENSA | 16.4 TRANSPORTE PARA MUDANÇA FUNCIONÁRIO - FLÁVIA FINA FRANCO | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA TRANSPORTE ME | 04.954.490/0001-16 | | 25/10/2024 | 1 | | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
2024 | 219408 | DISPENSA | 11.1A- CARRINHO PLATAFORMA METALICO | JOBELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 39.674.662/0001-82 | | 14/11/2024 | 1 | | 8.398,30 | 0,00 | 8.398,00 |
2024 | 219781 | DISPENSA | 9.4 AQUISIÇÃO DE CASCA DE PINUS PARA FORRAÇÃO DOS CANTEIROS E JARDINS DA UNIDADE. | SP FLORESTAL AGROCOMERCIAL LTDA | 04.691.845/0001-21 | | 01/11/2024 | 1 | | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 |
2024 | 220319 | DISPENSA | 15.8 SISTEMA DE GÁS DA UNIDADE SESC FRANCA | GASSYSTEM DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | 29.917.836/0001-37 | | 01/11/2024 | 6 | | 85.000,00 | 0,00 | 12.920,00 |
2024 | 220564 | DISPENSA | 15.7 AQUISIÇÃO DE 50 PLACAS DE EVA AZUIS DE 1M X 1M COM ALTURA DE 3CM PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DOS PROGRAMAS PERMANENTES DAS ÁREAS FÍSICO-ESPORTIVA, SOCIOEDUCATIVA E ARTÍSTICA. | SPORT NET LTDA | 26.302.245/0001-67 | | 01/11/2024 | 1 | | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
2024 | 220821 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 23.318.214/0001-06 | | 14/11/2024 | 1 | | 37.830,00 | 0,00 | 37.908,00 |
2024 | 221238 | DISPENSA | SERVIÇO DE CLIPPING | PREVIEW NEWS COMUNICAÇÃO LTDA | 10.968.759/0001-16 | | 14/11/2024 | 1 | | 11.820,00 | 0,00 | 1.575,99 |
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