Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | 146887 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TENDA PARA ATENDIMENTO DO CARNAVAL E BASQUETE 3X3 | CAROLINE ISABELY NAPOLI DA SILVA 46178502877 | 28.058.422/0001-37 | | 15/02/2024 | 1 | | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
2024 | 147437 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI PARA ATENDIMENTO DO EVNETO FUZUÊ, NOS DIAS 11 E 12/02/2024 | CENEMED REMOÇÃO LTDA | 12.001.444/0008-05 | | 16/02/2024 | 2 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 147691 | DISPENSA | OFICINAS PERCUSSÃO DE MARACATU E RITMOS POPULARES: MARACATU | FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA 32782873806 | 32.818.207/0001-64 | | 12/02/2024 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 147970 | DISPENSA | AULAS ABERTAS DE FUTSAL | FRANCIONE DA SILVA SOUZA | | PESSOA FÍSICA | 15/02/2024 | 2 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 148726 | DISPENSA | HOMOLOGAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURAS DE OCTANORME DO SETOR DE ODONTOLOGIA E PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. DCA 87-00003/2024 | WPA EVENTOS LTDA | 22.743.984/0001-33 | | 17/02/2024 | 2 | | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 |
2024 | 149241 | DISPENSA | CURSO LENTES EM CAMPO - DOCUMENTANDO O COTIDIANO COM IMAGEM E SOM COM COLETIVO LENTES PERIFÉRICAS, DENTRO DO PROJETO OJU - RODA SESC DE CINEMAS NEGROS | JOSÉ CARLOS FERREIRA LIMA 09225298846 | 14.845.623/0001-70 | | 18/02/2024 | 1 | | 8.980,00 | 0,00 | 8.980,00 |
2024 | 149538 | DISPENSA | OFICINA LABORATÓRIO DE COSTURA | 31.650.759 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 31.650.759/0001-43 | | 20/02/2024 | 2 | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
2024 | 149775 | DISPENSA | CURSO DE DANÇA, DENTRO DO PROJETO TSI - TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS | WILLIAN FERRAZ SIQUEIRA 22052308830 | 26.634.875/0001-39 | | 22/02/2024 | 4 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 149958 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MURETA DE FECHAMENTO PERIMETRAL DA UNIDADE, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO | JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUCOES | 33.925.384/0001-02 | | 22/02/2024 | 3 | | 24.952,42 | 0,00 | 24.952,42 |
2024 | 151606 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE (SC 5141-05/2023) | RENATO DE AGUIAR MANFRIM | 07.010.668/0001-69 | | 01/03/2024 | 3 | | 19.045,00 | 0,00 | 17.069,50 |
2024 | 151336 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TENDAS E ESTRUTURAS DE OCTANORME DO SETOR DE ODONTOLOGIA E PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2024. | WPA EVENTOS LTDA | 22.743.984/0001-33 | | 28/02/2024 | 1 | | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
2024 | 152389 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA COMPOSIÇÃO DE SALDO NO ALMOXARIFADO GERAL [SC 0893-02/2024 E 2867-02/2024] | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 06/03/2024 | 1 | | 2.334,80 | 0,00 | 2.334,80 |
2024 | 152395 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA COMPOSIÇÃO DE SALDO NO ALMOXARIFADO GERAL [SC 0893-02/2024 E 2867-02/2024] | AGAPE MEDICAL LTDA. EPP | 40.188.456/0001-41 | | 06/03/2024 | 1 | | 932,00 | 0,00 | 932,00 |
2024 | 152398 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA COMPOSIÇÃO DE SALDO NO ALMOXARIFADO GERAL [SC 0893-02/2024 E 2867-02/2024] | MEDICAL DENTAL ADVANCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 06.877.494/0001-73 | | 06/03/2024 | 1 | | 2.069,82 | 0,00 | 2.047,42 |
2024 | 152364 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE AREIA FINA [SC 29959] | RENATO DE AGUIAR MANFRIM | 07.010.668/0001-69 | | 01/03/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
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